Documentos Corporativos

Oficina Asesora de Control Interno

Documentos relacionados con la dependencia.

Listado de subcategorías
# Nombre Descripción
1 1. Informe de Rendición de la Cuenta Informes
2 2. Austeridad en el gasto Informes
3 3. Seguimiento PQRSDF Informes PQRSDF
4 4. Legalidad Software Informes
5 5. Plan Gel Informes
6 6. Furag II Furag II
7 7. Planes de mejoramiento Planes
8 Documentos de Ley Documentos de Ley
9 Informes Ejecutivos y Pormenorizado de MECI-Ley 1474 Informes Ejecutivos y de Seguimiento del Modelo de Estándar de Control Interno MECI.
10 Legalidad del Software Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia
11 Plan anual de gestión Documentos de interés acerca del plan anual de gestión.
12 Plan Fomento Cultura del Control Fomentar en la comunidad Universitaria la cultura del control que contribuya al mejoramiento Institucional.
13 Plan general de auditoria El Plan General de Auditoría PGA, tiene como propósito de planear articular, armonizar y estandarizar el desarrollo y aplicación de la auditoría interna.

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